为扎实推进2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作,并以报促建,推动研究所完善内控制度建设,不断提升管理精度和效率以服务科研工作,3月12日下午,我所组织召开了内部控制工作小组会议,研究所财务、资产、科技、人事、基建、办公室、党群和纪监审等管理部门相关岗位人员参会。会议由计划财务处处长贾蕊同志主持。
贾蕊简要传达了财政部及我院关于2023年度行政事业单位内控报告编报工作的文件精神。计划财务处谯旭同志从单位层面、业务层面和信息系统层面详细讲解了报告填写和材料准备的具体要求,强调了今年的工作重点。会议还就内控评价和风险评估等具体工作内容进行了深入的讨论,细化分解了任务,明确了责任主体,制定了工作方案。
通过本次会议,与会人员进一步提高了站位,充分认识到内控建设的重要意义,为有序推进内控报告的编制、汇总、审核、报送、分析和应用,并进一步促进内部控制建设工作,打下良好的基础。(计划财务处供稿)