3月25日,大气所召开内审工作小组会议,深入学习贯彻上级审计工作部署,系统谋划年度重点审计工作。党委书记、内审工作小组组长陆日宇主持会议,纪委书记、副组长占车生以及内审工作小组成员参加会议。
会上,占车生传达了中国科学院2025年京区院属单位内部审计工作部署会议精神,明确了本年度审计工作的方向和重点,为研究所的内部审计工作提供了政策指引和实践依据。此外,他还通报了中国科学院重大科研项目经费管理使用的典型问题,并结合研究所实际情况,强调各部门在工作中要严格遵守各项规章制度,防范风险,切实强化对科研经费的全过程监管。
会议听取了大气所2024年内部审计工作情况报告及经济责任审计发现的关于部分房屋资产权属证书办理和横向合同管理问题的整改进展情况报告,讨论了《中国科学院大气物理研究所2025年内部审计工作计划》。
与会人员就进一步做好研究所内审工作进行了交流研讨。大家认为,应当结合风险研判及管理需求,有针对性地部署审计项目,立足经济监督,抓实问题整改,强化结果运用,全力提升内审工作质效。
陆日宇在总结讲话时强调,要加强信息化建设,内审工作要充分利用信息化技术手段,减少对科研人员的打扰。审计发现的典型问题要加强通报,让更多职工了解并引以为戒,切实发挥风险防范作用,为研究所高质量发展提供保障。(纪监审办供稿)